為加強2020年度集團內部審計工作的全面開展,更好地做好內審工作,5月18日,集團審計監察部召開內部審計工作會議暨集團內部審計人員交流活動。會議由工會主席兼審計監察部經理黃建喜主持,監事會主席陳翠華出席本次會議并,部門審計人員分別發表了對內部審計工作的看法。
會議總結了集團內部審計近期以來的工作完成情況,分析了審計中發現的問題,明確了下一階段集團內部審計工作的具體方向。
會上特別強調日后審計應注意的突出問題:一是“三重一大”集體決策機制的建設和執行情況;二是權屬公司的內控風險管理體系的貫徹和執行情況;三是權屬公司整體執行能力還需大力提高;四是切實抓好審計問題的整改與責任體系建設,確保責任落實到實處;五是充實審計力量,促進常規審計與管理審計有機融合,切實抓好監督、服務、評價、咨詢各項功能的統籌兼顧優化組織結構,提升審計質量,為集團提質增效升級提供更優質的服務和保障。(尉晴 供稿)